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    文件名称
所属类别
分数
《 企业管理审计课件(PPT 42页)  
25
《 审计询问的方法与技巧(DOC 7页)  
11
《 宇顺电子股份有限公司审计报告(pdf 82页)  
25
《 中国全聚德(集团)股份有限公司内部审计制度(pdf 7页)  
4
《 徐工集团工程机械股份有限公司内部审计制度(pdf 7页)  
3
《 上海医药集团股份有限公司内部审计制度(doc 15页)  
12
《 上海丰华(集团)股份有限公司内部审计制度(pdf 6页 )  
2
《 江苏兴达钢铁集团内部审计制度(doc 5页)  
1
《 杭州天目山药业股份有限公司-内审实施细则(doc 26页)  
25
《 广东塔牌集团股份有限公司内部审计制度(pdf 9页)  
12
《 会计事务所星河生物年度财务报表审计报告(pdf 71页)  
25
《 公司新员工培训教材之法务审计监察中心培训手册(PPT 36页)  
16
《 适应公司治理和管理要求的现代内部审计文化(PPT 152页)  
25
《 2012年某物流有限责任公司日常内审检查表(DOC 17页)  
14
《 江苏亿通高科技股份公司内部审计管理规章制度(PDF 11页)  
13
《 中天印染公司能源审计报告(定型)(doc 61页)  
25
《 万家企业能源审计报告范本(doc 10页)  
25
《 天津能源审计统计实用手册(doc 94页)  
22
《 盛东钢业有限公司能源审计报告(doc 92页)  
25
《 化肥能源审计报告参考范本(pdf 31页)  
25
《 个旧森源_能源审计报告初稿(doc 76页)  
22
《 XXX陶瓷厂能源审计报告(doc 70页)  
20
《 XX(集团)公司能源审计报告(范本)(doc 70页)  
20
《 (范文)铝业行业能源审计报告(doc 60页)  
19
《 2012年能源审计报告模本(最终)(doc 35页)  
18
《 2012年佛山高明富湾山水休闲渡假公司财务审计报告(PDF 28页)  
15
《 2012年国华人寿保险股份公司中期审计报告(PDF 42页)  
25
《 2012年企业内部控制审计和审计测试相关内容(PPT 54页)  
16
《 某纸业有限公司能源审计报告(DOC 35页)  
17
《 天津德然商贸有限公司财务审计报告书(PDF 32页)  
15
《 北京大恒倍生制药厂有限公司财务审计报告(PDF 31页)  
16
《 海尔电器集团有限公司内部审计功能管理层培训教材(PDF 43页)  
25
《 关于审计工作程序和审计业务文书的几个问题(PPT 43页)9.92MB  
25
《 内部审计准则培训讲解(PPT 74页)  
18
《 南方电网公司财务收支审计发现共性问题自查自纠培训教材(PPT 17页)  
14
《 中国南方电网公司财务审计报告(PDF 59页)  
25
《 六X(工程)集团有限公司财务审计部管理细则(DOC 18页)  
14
《 广州海格通信集团股份有限公司内部审计制度(PDF 15页)  
13
《 天津市圣君科技发展有限公司年度财务报表审计(PDF 60页)  
25
《 广州市集盛服饰皮具有限公司财务内部审计报告(PDF 35页)  
25
《 宣城康美运动器材制造有限公司内部审核检查表(DOC 7页)  
12
《 四川新希望农牧有限公司内部审计报告(PDF 43页)  
25
《 财务管理-上海福人仓储有限公司财务审计报告(PDF 48页)  
25
《 财务管理-世界通讯公司财务会计舞弊案审计分析案例(PPT 51页)  
25
《 海南高速公路旅游工贸运输公司财务审计报告书(PDF 28页)  
15
《 财务管理-内部审计-审计组织与审计职业规范体系(PPT 34页)  
14
《 财务管理-内部审计-审计证据与审计工作底稿(PPT 41页)  
16
《 财务管理-内部审计-审计目标和审计计划(PPT 33页)  
14
《 内部审计实务指南-企业内部经济责任审计指南(PDF 19页)  
13
《 2011年经济责任审计实务讲解-财务审计(PPT 113页)  
25
《 2011年11月三丁包内控内审月刊-内审新人培训(DOC 15页)  
12
《 台资企业财务内部审计完全手册(XLS,十个工作表)  
25
《 内审红宝书_如何撰写审计报告之如何撰写审计发现(PDF 9页)  
11
《 内审红宝书_如何制定年度审计计划(PDF 8页)  
11
《 2011年中国内部审计实务指南汇编(PDF 124页)  
25
《 2011年内部审计《萨班斯-奥克斯利法案》合规情况调查(PDF 53页)  
25
《 2009年中国大陆与香港内部审计能力与需求调查报告(PDF 36页)  
20
《 2010年中国大陆与香港内部审计能力与需求调查报告(PDF 33页)  
20
《 ABC集团内内部审计工作手册-审计工作底稿(DOC 54页)  
25
《 公司审计案例-风险应对—实质性测试(PPT 46页)  
25
《 浅析医院内部审计对于医院经济管理的作用-医院成本管理控制目标受限制(DOC 9页)  
12
《 XX综合厂内部审核控制程序(DOC 6页)  
11
《 某某食品集团审计培训手册(DOC 33页)  
18
《 某某食品集团财审培训手册-财审教材(DOC 33页)  
18
《 某某会计师事务所有限责任公司审计报告(PDF 34页)  
18
《 某某置业有限公司审计报告(PDF 17页)  
14
《 置业公司财务审计工作总结(DOC 10页)  
12
《 某集团财务审计分析(DOC 14页)  
14
《 基于制度[控制系统]的内部审计方法(DOC 21页)  
14
《 中国XX航空港建设集团有限公司审计工作管理办法(DOC 13页)  
14
《 中国XX航空港建设集团有限公司经济责任审计办法(DOC 16页)  
15
《 中国XX航空港建设集团有限公司工程项目审计办法(DOC 10页)  
14
《 中国XX航空港建设集团有限公司财务收支审计办法(DOC 14页)  
14
《 重庆XX控股集团股份有限公司内部审计监察制度(DOC 10页)  
14
《 漳州XX木业有限公司审计报告(PDF 32页)  
18
《 2011年《审计案例研究》(PPT 163页)  
25
《 中小企业在创业板上市的财务和审计问题(PPT 44页)  
25
《 2011新希望乳业控股有限公司审计报告(PDF 80页)6.85MB  
25
《 广东XX集团股份有限公司2010年审计报告(PDF 63页)  
25
《 2011东莞市XX服装股份有限公司内部审计制度(PDF 10页)  
12
《 北京XX科技开发有限公司-内审员培训教材(DOC 33页)  
17
《 XX印染公司能源审计报告(定型)(DOC 58页)  
25
《 东方电子公司审计案例(PPT 19页)  
16
《 企业财务审计和经济责任审计-企业审计(DOC 24页)  
13
《 煤炭企业财务审计实施办法(DOC 11页)  
13
《 合肥市内部审计人员继续教育专项审计调查(PPT 55页)  
16
《 上海XX新能源有限公司2011年度内部审核报告(DOC 17页)  
15
《 南宁XX建筑装饰材料市场有限公司审计报告(PDF 23页)  
17
《 XX集团有限公司年度经济效益专项审计报告(DOC 10页)  
12
《 工程审计-建设项目管理审计(PPT 20页)  
12
《 工程审计-建设项目全过程管理与跟踪审计(PPT 204页)  
25
《 海信科龙公司审计案例分析(DOC 18页)  
16
《 流动负债的审计(财务管理)(PPT 22页)  
14
《 某某邮电大学内部审计工作规定(DOC 8页)  
11
《 某某厨卫股份有限公司内部审计工作细则指导手册(DOC 47页)  
25
《 某某厨卫股份有限公司内部审计管理制度(DOC 12页)  
16
《 XXXXX物业公司内部控制情况审计报告(DOC 10页)  
10
《 蒙发能源投资集团有限责任公司内部审计工作管理办法(试行)(DOC 11页)  
13
《 信息系统内部控制及其审计(PPT 15页)  
13
《 投资与筹资循环审计(PPT 35页)  
15

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